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Erro: 0 - Este XML não é válido. Element Serie

Introdução

O erro “0 - Este XML não é válido. Element Serie” ocorre durante o processo de emissão da Nota Fiscal de Comunicação (NFCom), indicando uma inconsistência nas informações obrigatórias do XML relacionadas ao campo Série da nota fiscal.

Esse campo é essencial para identificar corretamente a sequência de numeração das notas fiscais emitidas e precisa estar conforme as regras estabelecidas pela legislação fiscal vigente.

Acesso ao formulário

Caminho: Menu Sistema -> Saídas -> Venda

Causa do Erro

O erro é causado pelo uso da série “U” nas configurações de Número de Documento e Tipo de Documento.

De acordo com o Ajuste SINIEF 7/22 e o Manual de Orientação do Contribuinte (MOC), a série da nota fiscal deve obrigatoriamente ser composta por algarismos arábicos (números), seguindo uma sequência crescente e contínua de 1 a 999.999.999.

Importante

O uso de letras, como “U”, é considerado inválido pela SEFAZ.

Solução do Erro

Para corrigir o erro, é necessário substituir a série inválida por uma série numérica válida e garantir que tanto o Número de Documento quanto o Tipo de Documento estejam configurados com a mesma informação.

É recomendável validar a informação com sua contabilidade de qual série deve ser utilizada para emissão da NFCom, respeitando a sequência numérica exigida (1 a 999.999.999).

Passo a Passo: Como corrigir o erro: 0 - Este XML não é válido. Element Serie

Passo 1: Ajustar Série Utilizada

  1. Acesse o Menu Configurações → Configurações de Documento → Número de Documento.
  2. Localize o cadastro referente ao modelo 62 e clique em Editar;
  3. No campo Série, atualize a informação para a série correta;
  4. Em seguida, clique em "Salvar";
  5. Após ajustar as informações do Número de Documento, acesse Menu Configurações → Configurações de Documento → Tipo de Documento.
  6. Selecione o registro utilizado na emissão da nota fiscal e clique em Editar;
  7. Na aba Fiscal, atualize o campo Série com a informação correta;
  8. Em seguida, clique em "Salvar".

Passo 2: Finalizar Venda

  1. Acesse o Menu Sistema → Saídas → Venda;
  2. Localize e selecione a Nota Fiscal que apresentou o erro e clique em "Editar";
  3. Em seguida, clique em "Finalizar Saída";
  4. Por fim, clique em "Validar e Finalizar".

Fluxo de Trabalho

Considerações Finais

Manter a configuração da série da NFCom conforme os padrões estabelecidos pela legislação é essencial para evitar rejeições no XML e garantir a conformidade fiscal da empresa. Essa validação é essencial para a emissão correta da nota fiscal e para manter a integridade fiscal e contábil das operações.

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Disponibilizado por IXC S.A.