Aba Faturamento
Introdução
A Aba Faturamento é um componente crucial em diversos módulos do sistema, especialmente no cadastro de clientes e contratos. Esta aba centraliza informações essenciais relacionadas ao processo de faturamento, permitindo uma gestão eficiente e personalizada das cobranças e faturas de cada cliente ou contrato.
Acesso à Aba Histórico
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Faturamento
Entrega de Valor
- Preenchimento das informações do contrato;
- Automatização e padronização dos processos de cobrança;
- Redução de erros e inconsistências nas faturas;
- Melhoria na gestão financeira e no fluxo de caixa da empresa.
Estrutura da Aba Faturamento
A Aba Faturamento contém os seguintes campos e opções:
Campo | Descrição |
---|---|
Tipo documento fatura | Forma de geração da venda |
Carteira de Cobrança | Indica a carteira de cobrança pela qual serão emitidos os financeiros recorrentes. |
Vendedor | Vendedor que realizou a venda |
Regime contábil - CRE | Regime contabil da venda |
Tipo de envio de Cobrança | Formas de envio da cobrança |
Gera financeiro automático | Geração automática do financeiro do cliente conforme as tarefas configuradas no sistema |
Base geração por tipo de documento | Define o método de geração de notas fiscais do contrato |
Atenção
O Parâmetro “Base geração por tipo de documento” é responsável pela definição de como serão geradas as Notas Fiscais. Importante ressaltar o cuidado ao alterá-lo.
- Documento opcional do contrato: Ao preencher este parâmetro, o Sistema irá habilitar os campos no final da página relacionados aos Tipos de Documentos Opcionais para geração de notas.
- Documento do produto do contrato: Ao preencher este parâmetro, determina através dos produtos do contrato quais serão incluídos para geração de nota através dos Tipos de Documentos vinculados nos mesmos.
- Padrão: Buscará da configuração padrão para geração de nota fiscal, localizado no Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba Provedor > Parâmetro “Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos”.
Dica
No plano de venda, é possível definir um registro padrão para os campos “Tipo documento fatura”, “Vendedor” e “Carteira de cobrança”. Assim, sempre que um novo contrato for criado utilizando o plano de venda que possui essas configurações, a aba Faturamento terá o preenchimento automático desses campos, sem a necessidade de preenchimento manual.
Fluxos de Trabalho
graph TD A[Acesso ao Cadastro de Contratos] --> B[Abrir Aba Faturamento] B --> C{Plano de Venda com Informações Preenchidas?} C -->|Sim| D[Dados Preenchidos Automaticamente] C -->|Não| E[Preencher Manualmente] E --> F[Selecionar Tipo Documento Fatura] E --> G[Escolher Vendedor] E --> H[Definir Carteira de Cobrança] E --> I[Selecionar Regime Contábil - CRE] E --> J[Escolher Tipo de Envio de Cobrança] E --> K[Definir Base Geração por Tipo de Documento] E --> L[Configurar Geração Financeiro Automático] D --> M[Revisar Informações] F --> M G --> M H --> M I --> M J --> M K --> M L --> M M --> N[Salvar Configurações] N --> O[Gerar Fatura] O --> P[Processar no Financeiro]
Considerações Finais
A Aba Faturamento é uma ferramenta essencial para a gestão financeira eficiente da empresa. É fundamental manter essas informações sempre atualizadas para garantir a geração correta de faturas e a satisfação dos clientes.
Etiquetas
GestaoFinanceira Cobranca Faturamento
Leia Também
- Gestão Financeira
- Formulário Planos de Venda
- Carteira de Cobrança
- Tipo de Documento - Entrada Simples
- Configuração Tipo de Documento Remessa de Comodato - Saída
- Configuração Tipo de Documento Remessa de Comodato - Saída
- Configuração Tipo de Documento Devolução de Venda - Entrada
- Configuração Tipo de Documento - Nota Fiscal de Débito (SVA)
- Configuração Tipo de documento - Gera Fiscal
- Vendedores
- Regime de Contabilização