Como Configurar a Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) -Modelo 65

Introdução

A Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), também conhecida como modelo 65 é um documento fiscal digital que substitui o antigo cupom fiscal emitido por impressoras fiscais. Este documento é utilizado para registrar operações de venda ao consumidor final, oferecendo maior agilidade e segurança nas transações comerciais. Este guia fornecerá instruções detalhadas sobre como configurar a emissão de NFC-e no sistema.

Pré-requisitos para Emissão de NFC-e

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que sua empresa atende aos seguintes requisitos:

  1. Credenciamento junto à Secretaria da Fazenda do seu estado;
  2. Certificado Digital A1 válido.

Configurações Necessárias para Emissão da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) -Modelo 65

Importante

As empresas do Estado de Santa Catarina (SC) devem realizar o credenciamento para emissão da NFC-e com a equipe interna da IXC Soft. Para isso, é necessário abrir um atendimento com a nossa equipe de Suporte Técnico - Fiscal. Para mais informações, acesse: Credenciamento para Emissão de NFC-e no Estado de Santa Catarina

1. Contador de Número de Documento (Contador de Notas)

Primeiro passo para a configuração da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), é o contador de notas, para isso, será necessário acessar:

  1. Acesse o menu Configurações > Configurações Documentos > Números de documento**;
  2. Em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos:
    • Filial: Selecione a filial que será utilizada para gerar as notas fiscais;
    • Modelo: Informe o modelo “65”
    • Série: Preencha de acordo com a orientação da sua contabilidade.
    • Descrição: Insira uma descrição apropriada para este modelo de nota fiscal (Exemplo: Nota Fiscal Modelo 65 - Filial 1).
    • Próximo Número de NF: Informe a primeira numeração que será utilizada (Observação: consulte sua contabilidade para saber qual será o próximo número de nota a ser gerado.)
  3. Em seguida, clicar no botão Salvar.

2. Configurar Tipo de Documento

Para cada finalidade e CFOP a ser utilizado na nota fiscal, é necessário configurar um tipo de documento. Para criar o tipo de documento, siga as etapas abaixo:

  1. Acesse menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento.
  2. Clique no botão Novo.
  3. Na aba Geral, preencha:
    • Código: Insira um código único (Exemplo: 0001).
    • Descrição: Informe uma descrição para identificação do tipo de documento (Exemplo: Nota Fiscal venda de mercadoria - Modelo 65).
    • Tipo: Selecione Saída.
    • Gera Financeiro: Selecione Sim;
    • Gera Gerencial: Selecione Não.
    • Gera Fiscal: Selecione Sim.
    • Atualiza Estoque: Escolha conforme a movimentação de estoque desejada.
  4. Na aba Fiscal, preencha:
    • Tipo de Tributação: Selecione ICMS.
    • Modelo: Preencha com 65.
    • Série: Insira a série configurada no sistema.
    • Finalidade de emissão: Selecione a finalidade da nota fiscal.
    • CFOP Dentro do Estado: Insira o CFOP recomendado pela contabilidade.
    • CFOP Fora do Estado: Insira o CFOP recomendado pela contabilidade.
  5. Clique em Salvar.

3. Configurar Parâmetros Filial

Para concluir as configurações, é necessário definir o parâmetro do ‘Ambiente’ para a emissão das notas fiscais e preencher os campos da Seção NFC-e. Siga as orientações abaixo:

  1. Acesse o menu Configurações > Empresa > Filial.
  2. Selecione a Filial desejada.
  3. Clique em Editar.
  4. Na aba NF-e/NFC-e, no campo Ambiente (13, 55 e 65), selecione Produção.
  5. Na seção, preencha os campos:
    • Imprimir produtos:
    • ID token: Informe o token de autenticação do CSC;
    • CSC: Informe o código CSC disponibilizado através do credenciamento junto a SEFAZ.
  6. Clique em Salvar.

Observação: O que é Código CSC?

O CSC corresponde a um Código de Segurança do Contribuinte (entenda como uma senha), alfanumérico, de conhecimento apenas da Secretaria de Fazenda do Estado do emitente e do proprio contribuinte. Esse código é utilizado para garantir a autoria e a autenticidade do DANFE NFC-e e do respectivo QR Code.


4. Vincular Certificado Digital A1

Para emitir a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), é necessário vincular o certificado digital A1 contratado à filial que será utilizada para a emissão das notas, caso ainda não haja um certificado vinculado. Siga o passo a passo abaixo para realizar essa vinculação:

  1. Acesse o menu Configurações > Empresa > Filiais;
  2. Localize e selecione a Filial que deseja vincular o certificado;
  3. Clique no botão “Editar”;
  4. Siga para a aba “NF-e/NFC-e/NFCom”;
  5. No campo “Certificado digital”, clique em “Arquivo”;
  6. Selecione o arquivo do certificado digital;
  7. Insira a senha do certificado no campo “Senha do certificado digital”;
  8. Após preencher os campos, clique em “Salvar”.

Observação

O arquivo do certificado deve estar no formato PFX.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Configurar Contador de Notas]
    B --> C[Configurar Tipo de Documento]
    C --> D[Configurar Parâmetros Filial]
    D --> E[Vincular Certificado Digital A1]
    E --> F[Testar Emissão]
    F --> G[Fim]

Considerações Finais

A configuração correta da emissão de NFC-e é crucial para garantir a conformidade fiscal e a eficiência operacional da sua empresa. Certifique-se de manter todas as informações atualizadas e verificar regularmente as regulamentações fiscais, pois elas podem sofrer alterações. Em caso de dúvidas ou problemas durante o processo de emissão, consulte a documentação específica de erros ou entre em contato com o suporte técnico.

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