Erro de Importação - Registro D510 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido
Introdução
Este documento aborda o erro específico encontrado durante a importação de arquivos SPED Fiscal, relacionado ao Registro D510, especificamente ao campo CST_ICMS, devido ao tamanho invalido do campo.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu sistema > Saídas > Venda
Mensagem do Erro
Linha Posição | Mensagem | Campo | Valor Esperado | Conteúdo do Campo | Registro |
---|---|---|---|---|---|
74 | Tamanho do campo inválido. | CST_ICMS | Registro/Campo não informado ou inválido | 0101 | 0200 |
Causa do Erro
O erro “Registro C170 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido” está relacionado à situação tributária (CST) utilizada nos produtos vinculados a Nota Fiscal do modelo 21 e 22 e pode ocorrer em dois cenários:
- O campo da Situação Tributária está em branco.
- A Situação Tributária informada corresponde a um código (CSOSN), que é utilizado para a tributação de empresas do Simples Nacional.
Observação
Empresas do Simples Nacional que utilizam o código CSOSN) precisam realizar a conversão de CSOSN para CST antes de emitir o arquivo SPED. Acesso o Link: Formulário CSOSN para CST
Estrutura do Campo CST_ICMS
Posição do Campo | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho |
---|---|---|---|---|
09 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária do ICMS | N | 003* |
Observação Registro CST_ICMS
O registro deve conter 3 dígitos, onde o primeiro representa o código de origem do ICMS e os dois últimos representam a Situação Tributária (CST). Exemplo: |000|
Solução do Erro
Para corrigir o erro “Registro C170 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido”, é necessário identificar a Nota Fiscal que apresentou o erro e verificar a Situação tributária do produto e realizar a correção.
Passo a Passo: Correção do Erro Nota Fiscal de Saída
Passo 1: Identifique a Nota Fiscal
- Abra o arquivo Sped em um editor de texto, como o Sublime Text, bloco de notas, ou em outras plataformas similares;
- Localize a linha onde o erro ocorreu usando o atalho do editor de texto que você está utilizando. Por exemplo, no Sublime Text, use Ctrl+G;
- Ao localizar a linha que apresentou o erro, siga para o registro “D510” a cima da linha que apresentou o erro;
- Conte 9 espaço ente os pipe (|) da esquerda para a direita.
- Após localizar a numeração da Nota Fiscal, consulte-a no sistema.
Passo 2: Ajuste Tributação
- Acesse o menu Sistema > Fiscal > Classificação Tributaria;
- Localize e selecione a Classificação utilizadas nos produtos das Notas Fiscais;
- Clique em “Editar”;
- Siga para aba “ICMS” e preencha os campos:
- Regime: Selecione o regime tributário que corresponde à sua empresa;
- Situação Tributária: Escolha a CST que corresponde à movimentação do produto;
- ICMS Origem: Indique a origem do produto.
- Após preencher os campos, clique em “Salvar”;
Passo 3: Identifique a Nota Fiscal
- Acesse o menu Sistema > Saídas > Vendas;
- No campo de busca altere para ID;
- Inclua o ID que localizou anteriormente no arquivo;
- Clique em “Enter” em seu dispositivo.
Passo 4: Reabrir Venda
- Após localizar a Nota fiscal, clique no botão “Alterar”;
- Selecione a opção “Venda”;
- Altere o campo “Status” para “Aberto”;
- Em seguida, clique em Salvar.
Atenção
O sistema só permite reabrir vendas dos modelos 21 e 22. É importante garantir que, antes de prosseguir com o ajuste, as notas fiscais ainda não tenham sido validadas pela Sefaz.
Passo 5: Atualizar Produto
- Selecione novamente a Nota Fiscal e clique em “Editar”;
- Vá até a aba “Produtos”;
- Selecione o produto e clique em “Editar”;
- Clique em “Salvar” para registrar os ajustes feitos na classificação tributária;
- Repita o processo para os demais produtos vinculados à venda.
Passo 6: Finalizar Venda
- Após ajustar os tributos, clique em “Finalizar Saída”;
- Em seguida, clique em “Validar e Finalizar”.
- Depois de concluir as alterações, faça o download do arquivo novamente.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A correta formatação e preenchimento do campo Situação Tributaria nos produtos vinculado a venda, é essencial para a conformidade fiscal e o sucesso na importação de dados. Mantenha-se atualizado sobre as legislações fiscais e as especificações técnicas do sistema para evitar erros semelhantes no futuro.
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